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lebo电子平台大全2019年部门决算和“三公”经费决算公开

来源:lebo电子平台大全 作者:lebo电子平台大全 发布时辰:2020年07月31日 字体:[小 大]

 

目 录

 

第一部分 LEBO视讯概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 LEBO视讯2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 LEBO视讯2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词诠释

 

LEBO视讯2019年部门决算情况

 

 

第一部分 LEBO视讯概况

一、部门职责

LEBO视讯教训处职责

1、制定全校教学事情计划,构建教学通例和正常的教学秩序,保证教学计划的执行。

2、领导教研组事情,帮助教研组制定具体的教研计划,领导各教研组的教学研究活动,总结交流教学经验。

3、组织教员学习和贯彻教学提纲,制定教学计划,研究教学内容,提高教学质量。

4、检查教员教学和员工的学习情况以及教学计划的执行情况,经常听课,检查教员的备课笔记和员工的各科作业,组织好期中、期末考试。

5、经常召开部分教员和员工座谈会,了解教员在教学过程中存在的问题,帮助教员不断改进教学。

6、组织教员学习和进修,检查进修计划的执行情况,交流学习、进修的经验和成果。

7、协助教员对员工进行思想政治教育,帮助教员开展以《中小学生守则》为主要内容的行为制约教育,爱国主义教育,革命心愿教育和共产主义道德品质教育,使员工确立良好的校风和学风。

8、求教和协助班主任和教员做好班级事情,总结交流经验,进行定期考评,落实奖惩制度。

9、了解员工学习和生活情况,帮助班主任和员工处理事情、学习中的问题,促进教学相长。

10、协助工会、共青团、少先队、员工会的事情,统一设计和开展各项有益的课外活动,开导第二课堂,丰硕员工课余生活。

11、协助CEO领导好学校体育事情,积极开展群众性体育活动,协助CEO组织好全校性的体育运动会。

12、加强师生保健事情,定期对师生进行矫健检查,构建师生矫健档案。

 

LEBO视讯总务处职责

1、协助CEO组织职工学习和贯彻上级部门文件和规定。根据学校经费预算和事情计划,拟定总务事情计划,并认真组织实施。

2、负责按计划洽购和发放教员办公用品、教学用品、购买图书、教学仪器、体育医疗用品及电教设备等。

3、管理学校财产。负责学校基本建设和维修。负责校舍登记归档。制定和执行物品保管、领用、检修、报废和赔偿制度

4、管理学校财务。严格执行财务制度,坚持勤俭办学原则,合理使用、节约使用各项经费,定期审核帐目。

5、负责对LEBO视讯环境的管理,协助CEO搞好LEBO视讯规划,实施绿化计划,协同教训处做好环境卫生管理事情。负责督促专人管好学校厕所和垃圾箱。负责保持用水清洁和排水畅通。奋力实现LEBO视讯绿化、净化、美化,改善办学条件和办公条件。负责用电和用电安全。

6、负责师生在校生活设施的建设和管理,管理好学校食堂,确保学校师生用餐安全。

7、会同教训处,设计员工的公益劳动,对员工进行劳动教育。

8、负责管理总务处的内务,组织职工学习和执行教职工职业道德制约,并施展带头作用。牢固确立管理育人、服务育人的思想观念,热情、主动、及时做好管理事情,提供优质服务。

9、协助CEO体贴教职工的业务学习和技术培训,督促教职工认真履行岗位职责。配合学校考核组做好考核事情。

10、协助学校办公室管理临时用工,落实临时工的事情任务,并定期检查督促。

LEBO视讯办公室职责

在CEO领导下,积极主动地参与政务、管理事务、搞好服务,协助CEO均衡、谐和、检查、督促学校各处室事情。

   1、负责行政会议议题的准备,会议记录及会务事情。

  2、组织和拟定学校规章制度,以学校名义发布有关行政事项的布告、通告、通知等。

  3、正确融会学校根据党的方针、政策和上级意见,联络自身现实形成的各种实施方案、计划、决议和决议,及时了解学校各方面的落实情况。谐和政教处、教训处、总务处等处室的事情,收集意见,并综合收拾,为CEO决策提供依据。

  4、管好学校用车。

  5、负责学校行政公文、信函的收发处理,负责收发室的管理事情,及时搞好公文的分类、收拾和归档。

  6、掌握使用学校校印及CEO印章。

  7、负责草拟学校事情计划、事情总结和其他全局性文件,审核、批改各处室起草的文稿,负责筹备、组织LEBO视讯的综合性会议。

  8、协助CEO办理拟报上级审批的有关事项,通报学校重大的活动和信息,作好每月事情设计。

  9、负责组织设计节假日人员值班。

  10、接待处理行政方面的群众来访来信事宜。

  11、接待上级机关及有关部门来校检查人员和校外兄弟单位来校的领导干部(属政、教、总系统的,由相应处室负责人接待)

  12、搞好对外宣传和联络事情。

  13、负责完成CEO交办的其它临时性事情。

14、负责学校支教扶贫事情。

LEBO视讯政教处职责

在CEO室的领导下,开展学校师生的思想政治事情,开展师德教育,加强三风建设,建设良好的育人环境。

  1、全面贯彻党和国家的方针、政策,认真执行上级决议,把以法治校和以德治校有机联络起来,营造团联络作、积极进取的LEBO视讯环境。

  2、在CEO室的统一设计下,定期组织全体师生员工进行政治学习,开展政治活动,加强师生的思想政治教育,提高其理论水平和自身素质。

  3、切实加强班主任队伍建设,有计划地做好班主任的培训、考核等有关事情,求教班主任开展班务管理事情。

  4、在员工中开展丰硕多彩的德育活动,强化员工的思想品格教育和遵纪守法教育,促进员工良好行为习惯的养成。

  5、完善对员工的奖惩制度,驱使员工自主管理,勇于争先,促进良好的班风、学风、校风建设。

  6、配合有关方面做好与社会、家庭等方面的联系事情,使学校、社会和家庭的三联络教育施展应有的作用。

7、认真学习政治理论和管理理论,学习外地的先进经验,联络本校现实开展思想政治事情和班级管理事情的研究,提高德育事情的效绩和管理水平。

8、开展安全教育,加强法制普及,确立安全第一意识。

9、完成学校党总支和CEO室布置的其它事情。

LEBO视讯教科室职责

1、制订教育科研的管理与考核、奖励制度,制定并实施学校教研、教改事情计划,对教员的科研和教改事情业绩进行考核和评估。

2、领导、求教教研组长,组织教员学习现代教育理论和科研基本知识,促使教员增强科研意识,提高教育理论水平,制约教研、教改行为,管理教员从事的教改科研事情。

3、管理学校的教改科研课题。对校级课题进行立项审查、管理、求教、检查验收,在上级教研部门求教下管理好校级以上各级各类研究课题。

4、收罗收拾编印教学研究、教育科研、教学改革信息资料,为教员提供信息、教学研究和教改质询服务。

5、组织管理教员参加各级公开课、研究课、优质课评选和教学技能竞赛活动。

  6、登记好教员、员工获奖情况,论文论著发表情况,兑现奖金发放报CEO审批。收集和完成教员的个人业务档案。

  7、落实对年青教员的帮助、培养事情,使年青教员尽快成熟,成为科研能手。

8、负责教学题库的构建和不断充实,求教各种考试的命题事情。

LEBO视讯工会职责

1、根据《国家工会法》和《工会章程》,在学校党组织和上级工会组织的领导下,与学校行政紧密合作,把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。团结教育广大会员群众,奋力把工会建成合格、模范职工之家。

2、认真履行工会四项社会职能(维护、建设、参与、教育),充分施展工会组织是党组织联系群众桥梁、纽带的作用,协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督。施展工会的特色和优势,依照国家工会章程独立自主地开展事情。

3、负责学校教职工代表大会筹备、组织事情,并贯彻执行教代会的决议,承担教代会闭会时代事情机构的有关事情。

4、体贴和维护教职工的合法权益,协助学校党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令,并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。

5、配合学校党政部门做好教书育人、管理育人、服务育人事情。抓好先进事情者的推荐事情,做好先进事迹、典型经验推广事情。

6、体贴教职工业余文化生活,施展工会宣传阵地和活动室的作用,积极组织和开展有益于身体矫健的文体活动,促进学校精神文明和LEBO视讯文化的建设。配合有关部门做好教职工矫健保护事情。

7、在学校党组织的领导下,履行好监督职能,为搞好学校校务公开施展积极的作用。

8、协同行政部门办好教职工群体福利事业,做好教职工疗休养事情及劳动安全保护事情。

9、开展女教职工事情,提高广大女教职工的整体素质,依法维护女教职工的合法权益和特殊利益。

10、加强工会自身的组织建设和思想建设,健全工会各级机构,听从和健全工会各项事情和会议制度及工会换届选举事情。依法收好、管好、用好工会经费,充分施展工会经费审查委员会的监督作用。

11、做好工会日常管理。

12、完成党组织和上级工会交给的其它事情。

LEBO视讯团委职责

1、在学校党总支和上级团委领导下,紧紧围绕学校中心事情,加强对教工团员和员工团员的思想政治教育。

2、根据学校党委的要求和上级团委的中心事情,制定学校团委事情计划,并负责组织实施,做好年度事情总结。

3、抓好团委、团支部的组织建设。负责审批学校青年入团、退团、 离团,办理转接组织关系,负责收缴团费和团员档案管理等通例事情。负责对团员的奖励和纪律处分,组织对团员的民主评议。

4、定期召开团支部书记例会,用以布置任务、检查事情,并及时做好总结表彰。定期开展团干部培训。做好团支部的建设事情,对团支部事情严格考核。

5、根据学校德育中心事情和员工特点组织设计好主题教育活动,适当开展生动活跃的文体活动。

6、密切联系群众,代表和维护青少年的合法权益。掌握团员青年的思想动态,研究青年员工的新特点、新问题,有针对性地做好思想事情和心理矫健教育事情。求教、帮助员工会施展自身特点和优势,开展自主教育活动。

7、及时传达校党总支和团县委的指示,经常向校党委和上级团组织汇报事情。

LEBO视讯少先大队职责

1、在学校党支部和CEO的下,组织少先队事情。根据上级团委和学校事情制定少先队事情、鉴定少先队中队员的事情计划;并组织实施和检查、评估,做好、表彰。

2、根据少年儿童的年龄特点有的放矢地开展少先队主题教育活动,要求主题明晰深远,形式生动活跃,内容富有教育性。负责组织与开展好员工课外活动与校外活动,并注意活动的针对性、趣味性与科学性,增强育人功能。

3、制定学年、学期事情计划和事情

4、加强对中队辅导员的领导与检查,定期召开中队辅导员会议,及时了解他们的思想及事情情况,组织学习,交流经验,督促并中队辅导员开好班中队会。

5、协助CEO抓好学校、家庭、社会三联络教育事情,做好宣传少先队事情;聘请校外辅导员,开展校外活动。

6、与教训处密切配合,协助制定学校德育事情计划或,抓好实施与总结,做好员工思想品格教育和行为制约养成训练事情。组织好值周事情。

7、协助CEO室抓好精神文明、综合治理事情和员工安全教育事情。

8、培养少先队积极分子,组织队干部培训,加强对少先队干部的基本知识和技能的训练。对旗手、鼓号手、墙报员、播音员等有计划地进行基本功训练。做好少先队的管理事情。

9、完成党政领导交办的其他事情。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看,LEBO视讯2019年度部门决算为一个单位决算。

纳入LEBO视讯2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详悉情况见下表:

序号

单位名称

1

LEBO视讯

 

第二部分 LEBO视讯2019年部门决算表

 

一、        收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,015.81

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级贴补收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、运营收入

5

 

五、教育支出

39

3,662.28

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与媒体支出

41

 

 

8

 

八、社会保险和就业支出

42

48.43

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

99.35

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保险支出

53

205.74

 

20

 

二十、粮油物资贮藏支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

4,015.81

本年支出合计

58

4,015.81

用事业基金弥补收支差额

25

 

盈余分配

59

 

年初结转和盈余

26

 

  其中:提取职工福利基金

60

 

  其中:项目支出结转和盈余

27

 

        转入事业基金

61

 

 

28

 

年末结转和盈余

62

 

 

29

 

  其中:项目支出结转和盈余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

4,015.81

总计

65

4,015.81

 

二、收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级贴补收入

事业

收入

运营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

4,015.81

4,015.81

 

 

 

 

 

205

教育支出

3,662.28

3,662.28

 

 

 

 

 

20501

教育管理事务

1.5

1.5

 

 

 

 

 

20502

普通教育

3,574.99

3,574.99

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

2,940.87

2,940.87

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

634.13

634.13

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

85.79

85.79

 

 

 

 

 

208

社会保险和就业支出

48.43

48.43

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.29

38.29

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.11

26.11

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.19

12.19

 

 

 

 

 

20808

抚恤

10.14

10.14

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

10.14

10.14

 

 

 

 

 

210

卫生矫健支出

99.35

99.35

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

99.35

99.35

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

99.35

99.35

 

 

 

 

 

221

住房保险支出

205.74

205.74

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

205.74

205.74

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

205.74

205.74

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

运营支出

对附属单位贴补支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

4,015.81

3,719.97

295.84

 

 

 

205

教育支出

3,662.28

3,366.44

295.84

 

 

 

20501

教育管理事务

1.50

0.00

1.50

 

 

 

2050101

行政运行

1.50

0.00

1.50

 

 

 

20502

普通教育

3,574.99

3,366.44

208.55

 

 

 

2050203

初中教育

2,940.87

2,940.87

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

634.13

425.58

208.55

 

 

 

20599

其他教育支出

85.79

0.00

85.79

 

 

 

2059999

其他教育支出

85.79

0.00

85.79

 

 

 

208

社会保险和就业支出

48.43

48.43

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.29

38.29

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.11

26.11

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.19

12.19

 

 

 

 

20808

抚恤

10.14

10.14

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

10.14

10.14

 

 

 

 

210

卫生矫健支出

99.35

99.35

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

99.35

99.35

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

99.35

99.35

 

 

 

 

221

住房保险支出

205.74

205.74

 

 

 

 

22102

住房改革支出

205.74

205.74

 

 

 

 

2210201

住房公积金

205.74

205.74

 

 

 

 

                     

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

4,015.81

一、一般公共服务支出

32

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

36

3,662.28

3,662.28

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与媒体支出

38

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保险和就业支出

39

48.43

 

48.43

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

99.35

99.35

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保险支出

50

205.74

205.74

 

 

 

20

 

二十、粮油物资贮藏支出

51

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

 

 

 

本年收入合计

24

4,015.81

本年支出合计

55

4,015.81

4,015.81

 

 

年初财政拨款结转和盈余

25

 

年末财政拨款结转和盈余

56

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

4,015.81

总计

60

4,015.81

4,015.81

 

 
                 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和盈余

本年收入

本年支出

年末结转和盈余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和盈余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和盈余

 

项目支出结转

项目支出盈余

 
 

 

合计

 

 

 

4,015.81

3,719.97

295.84

4,015.81

3,719.97

295.84

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

3,662.28

3,366.44

295.84

3,662.28

3,366.44

295.84

 

 

 

 

 

20501

教育管理事务

 

 

 

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

 

 

 

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

 

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

3,574.99

3,366.44

208.55

3,574.99

3,366.44

208.55

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

 

 

 

2,940.87

2,940.87

0.00

2,940.87

2,940.87

0.00

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

 

 

 

634.13

425.58

208.55

634.13

425.58

208.55

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

 

 

 

85.79

0.00

85.79

85.79

0.00

85.79

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

 

 

 

85.79

0.00

85.79

85.79

0.00

85.79

 

 

 

 

 

208

社会保险和就业支出

 

 

 

48.43

48.43

0.00

48.43

48.43

0.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

38.29

38.29

0.00

38.29

38.29

0.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

26.11

26.11

0.00

26.11

26.11

0.00

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

12.19

12.19

0.00

12.19

12.19

0.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

10.14

10.14

0.00

10.14

10.14

0.00

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

10.14

10.14

0.00

10.14

10.14

0.00

 

 

 

 

 

210

卫生矫健支出

 

 

 

99.35

99.35

0.00

99.35

99.35

0.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

99.35

99.35

0.00

99.35

99.35

0.00

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 

 

 

99.35

99.35

0.00

99.35

99.35

0.00

 

 

 

 

 

221

住房保险支出

 

 

 

205.74

205.74

0.00

205.74

205.74

0.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

205.74

205.74

0.00

205.74

205.74

0.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

205.74

205.74

0.00

205.74

205.74

0.00

 

 

 

 

 
                                             

 

 

 

六、        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

3,121.85

302

商品和服务支出

404.09

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

1,179.32

30201

  办公费

50.46

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

2.24

30202

  印刷费

31.24

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

661.79

30203

  质询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

 

 

30106

  伙食贴补费

0.00

30204

  手续费

0.33

30704

  国外债务发行费用

 

 

30107

  绩效工资

650.63

30205

  水费

46.22

310

资本性支出

89.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

289.78

30206

  电费

49.42

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30109

  职业年金缴费

12.19

30207

  邮电费

18.83

31002

  办公设备置办

20.10

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

103.59

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备置办

39.00

 

30111

  公务员医疗贴补缴费

0.00

30209

  物业管理费

17.42

31005

  根底设施建设

0.00

 

30112

  其他社会保险缴费

16.58

30211

  差旅费

12.26

31006

  大型修缮

0.00

 

30113

  住房公积金

205.74

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件置办更新

22.10

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修()

33.97

31008

  物资贮藏

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

7.02

31009

  土地补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的贴补

105.03

30215

  会议费

3.80

31010

  铺排贴补

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

20.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30302

  退休费

89.42

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

38.70

31013

  公务用车置办

0.00

 

30304

  抚恤金

10.14

30224

  被装置办费

0.00

31019

  其他交通工具置办

0.00

 

30305

  生活贴补

5.48

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品置办

7.80

 

30306

  施舍费

 

30226

  劳务费

9.63

31022

  无形资产置办

 

 

30307

  医疗费贴补

 

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.00

312

对公司贴补

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

19.95

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30399

  其他对个人和家庭的贴补支出

 

30239

  其他交通费用

5.03

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

39.82

31299

  其他对公司贴补

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

3,226.88

公用经费合计

493.09

 
                   

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和盈余

本年收入

本年支出

年末结转和盈余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和盈余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和盈余

 

项目支出结转

项目支出盈余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 

 

第三部分 LEBO视讯2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4015.81万元、支出总计4015.81万元。与2018年相比,收、支总计各削弱1492.95万元,下降27.1%,主要原因:一是本年度无新校建设资金投入;二是无新校建设方面的资金支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4015.81万元,其中:财政拨款收入4015.81万元,占100%;无事业收入、运营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4015.81万元,其中:基本支出3719.97万元,占92.63%;项目支出295.84万元,占7.37%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4015.81万元(含年初财政拨款结转和盈余),支出总计4015.81万元(含年末财政拨款结转和盈余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各削弱1492.95万元,下降27.1%,主要原因:2019年无新校建设方面的资金投入和支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入4015.81万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入削弱1492.95万元,下降27.1%。主要原因是无新校建设方面的资金投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4015.81万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出削弱1492.95万元,下降27.1%。主要原因无新校建设方面的资金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4015.81万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3662.28万元,占91.2%社会保险和就业(类)支出48.43万元,占1.2%卫生矫健(类)支出99.35万元,占2.47%住房保险(类)支出205.74万元,占5.13%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2642.05万元,支出决算为4015.81万元,完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因:一是补发了18年一次性工资补贴;二是在职教员增加了42名。其中:基本支出1373.76万元,占100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3719.97万元,其中人员经费3226.88万元,主要网罗:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食贴补费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗贴补缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活贴补、施舍费、医疗费贴补、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的贴补支出;公用经费493.09万元,主要网罗:办公费、印刷费、质询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装置办费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备置办、专用设备置办、信息网络及软件置办更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和盈余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和盈余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,LEBO视讯机关运行经费支出0万元,比2018年增加(削弱)0万元。

(二)政府洽购支出情况

2019年度,LEBO视讯政府洽购支出总额170.94万元,其中:政府洽购货物支出130.94万元,政府洽购服务支出40万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,LEBO视讯共有房屋面积61138.04平方米,车辆0,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。   

第四部分 名词诠释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级贴补收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政贴补收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、运营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算运营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政贴补收入、事业收入、上级贴补收入、附属单位上缴收入、运营收入以外的各项收入,网罗投资收益、银行存款利息收入、租金收入、馈赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应对及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以设计当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和盈余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、盈余分配:指事业单位根据会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政贴补盈余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和盈余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保险其机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业开展倾向在基本支出之外所发生的支出。    十三、运营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算运营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款设计的因公出国(境)费、公务用车置办及运行费和公务接待费,是党政机关支撑运转或完成特定事情任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车置办及运行费反映单位公务用车置办支出(含车辆置办税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保险行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,网罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备置办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

LEBO视讯2019年一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2019年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

单位:万元

 

预 算 数

决 算 数

 

2 

0 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

2

0

公务用车置办及运行费

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 

 

       公务用车置办

 

 

                                     

二、2019年一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

寿县第三2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2万元,支出决算为0